第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行上级党委和政府的决议、决定和命令,根据国家的政策、法规和上级政府的决定,制定具体实施方案和办法。
(二)根据市、区的总体规划,结合实际,制定经济和社会发展规划,报区政府批准后实施。
(三)坚持以经济建设为中心,因地制宜发展经济,搞好三产开发、改造等工作,着力培育新的经济增长点。
(四)以社区村居建设为中心,以农村管理、服务经济、社会保障、安全稳定为重点,通过强化服务职能,科学行使管理职能,采取基层基础工作社会化、乡村建设社会化等方式与手段,不断提升服务和管理的水平和质量。搞好科技、教育、社区服务与建设、社会治安综合治理、计划生育、民政、信访、文化体育、卫生防疫、广播电视、就业安置以及双拥、老龄等工作,逐步完善乡村综合服务功能。
(五)协助党委搞好村居干部配备、选举等工作,
(六)对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作全面负责,为辖区经济发展和社会进步创造良好环境。按照区委、区政府统一部署,做好城建城管、环卫绿化、环境保护、土地管理、防汛防旱、抗灾、统计、物价监督等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年镇政府工作的总体思路是:全面贯彻落实党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把实现“争当表率、争做示范、走在前列”作为抓好一切工作的战略指引和根本遵循,铆定全区高质量发展第一方阵目标不动摇,坚决扛起现代化建设使命担当,坚持“四化”同步,矢志“三争三创”,紧紧围绕区委“东南片区工业强镇”“苏北大粮仓”“水产品主供区”目标定位,着力扮靓成子湖生态河道最美岸线,聚力打造现代化“湖畔明珠”。
第二部分
2023年度
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,971.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,294.58 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
36.70 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
163.62 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
41.22 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
98.76 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
101.24 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
234.88 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,971.00 |
本年支出合计 |
1,971.00 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
1,971.00 |
支出总计 |
1,971.00 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
1,971.00 |
1,971.00 |
1,971.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
817001 |
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
1,971.00 |
1,971.00 |
1,971.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
1,971.00 |
1,071.12 |
899.88 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,294.58 |
672.20 |
622.38 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,238.79 |
672.20 |
566.59 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,160.12 |
672.20 |
487.92 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.67 |
|
68.67 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
36.70 |
|
36.70 |
|
|
|
20406 |
司法 |
36.70 |
|
36.70 |
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
36.70 |
|
36.70 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.62 |
122.82 |
40.80 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
37.80 |
|
37.80 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.80 |
|
37.80 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.82 |
122.82 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.88 |
81.88 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.94 |
40.94 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.22 |
41.22 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
98.76 |
|
98.76 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.76 |
|
98.76 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.76 |
|
98.76 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
101.24 |
|
101.24 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
101.24 |
|
101.24 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
101.24 |
|
101.24 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
234.88 |
234.88 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
234.88 |
234.88 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.16 |
82.16 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
152.72 |
152.72 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,971.00 |
一、本年支出 |
1,971.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
1,971.00 |
(一)一般公共服务支出 |
1,294.58 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
36.70 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
163.62 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
41.22 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
98.76 |
|
|
(十三)农林水支出 |
101.24 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
234.88 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
1,971.00 |
支出总计 |
1,971.00 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,971.00 |
1,071.12 |
990.78 |
80.34 |
899.88 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,294.58 |
672.20 |
591.86 |
80.34 |
622.38 |
20101 |
人大事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,238.79 |
672.20 |
591.86 |
80.34 |
566.59 |
2010301 |
行政运行 |
1,160.12 |
672.20 |
591.86 |
80.34 |
487.92 |
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.67 |
|
|
|
68.67 |
20111 |
纪检监察事务 |
0.79 |
|
|
|
0.79 |
2011101 |
行政运行 |
0.79 |
|
|
|
0.79 |
20113 |
商贸事务 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
2011308 |
招商引资 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
204 |
公共安全支出 |
36.70 |
|
|
|
36.70 |
20406 |
司法 |
36.70 |
|
|
|
36.70 |
2040604 |
基层司法业务 |
36.70 |
|
|
|
36.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
163.62 |
122.82 |
122.82 |
|
40.80 |
20802 |
民政管理事务 |
37.80 |
|
|
|
37.80 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.80 |
|
|
|
37.80 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.82 |
122.82 |
122.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.88 |
81.88 |
81.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.94 |
40.94 |
40.94 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
210 |
卫生健康支出 |
41.22 |
41.22 |
41.22 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
41.22 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
41.22 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
98.76 |
|
|
|
98.76 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.76 |
|
|
|
98.76 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.76 |
|
|
|
98.76 |
213 |
农林水支出 |
101.24 |
|
|
|
101.24 |
21301 |
农业农村 |
101.24 |
|
|
|
101.24 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
101.24 |
|
|
|
101.24 |
221 |
住房保障支出 |
234.88 |
234.88 |
234.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
234.88 |
234.88 |
234.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.16 |
82.16 |
82.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
152.72 |
152.72 |
152.72 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,071.12 |
990.78 |
80.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
983.22 |
983.22 |
|
30101 |
基本工资 |
175.47 |
175.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
440.46 |
440.46 |
|
30103 |
奖金 |
116.31 |
116.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.88 |
81.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.94 |
40.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.22 |
41.22 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.02 |
1.02 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.16 |
82.16 |
|
30114 |
医疗费 |
3.76 |
3.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.34 |
|
80.34 |
30201 |
办公费 |
19.51 |
|
19.51 |
30228 |
工会经费 |
22.83 |
|
22.83 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.00 |
|
33.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.56 |
7.56 |
|
30305 |
生活补助 |
7.56 |
7.56 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,971.00 |
1,071.12 |
990.78 |
80.34 |
899.88 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,294.58 |
672.20 |
591.86 |
80.34 |
622.38 |
20101 |
人大事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,238.79 |
672.20 |
591.86 |
80.34 |
566.59 |
2010301 |
行政运行 |
1,160.12 |
672.20 |
591.86 |
80.34 |
487.92 |
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.67 |
|
|
|
68.67 |
20111 |
纪检监察事务 |
0.79 |
|
|
|
0.79 |
2011101 |
行政运行 |
0.79 |
|
|
|
0.79 |
20113 |
商贸事务 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
2011308 |
招商引资 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
204 |
公共安全支出 |
36.70 |
|
|
|
36.70 |
20406 |
司法 |
36.70 |
|
|
|
36.70 |
2040604 |
基层司法业务 |
36.70 |
|
|
|
36.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
163.62 |
122.82 |
122.82 |
|
40.80 |
20802 |
民政管理事务 |
37.80 |
|
|
|
37.80 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.80 |
|
|
|
37.80 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.82 |
122.82 |
122.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.88 |
81.88 |
81.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.94 |
40.94 |
40.94 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
210 |
卫生健康支出 |
41.22 |
41.22 |
41.22 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
41.22 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
41.22 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
98.76 |
|
|
|
98.76 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.76 |
|
|
|
98.76 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.76 |
|
|
|
98.76 |
213 |
农林水支出 |
101.24 |
|
|
|
101.24 |
21301 |
农业农村 |
101.24 |
|
|
|
101.24 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
101.24 |
|
|
|
101.24 |
221 |
住房保障支出 |
234.88 |
234.88 |
234.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
234.88 |
234.88 |
234.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.16 |
82.16 |
82.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
152.72 |
152.72 |
152.72 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,071.12 |
990.78 |
80.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
983.22 |
983.22 |
|
30101 |
基本工资 |
175.47 |
175.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
440.46 |
440.46 |
|
30103 |
奖金 |
116.31 |
116.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.88 |
81.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.94 |
40.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.22 |
41.22 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.02 |
1.02 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.16 |
82.16 |
|
30114 |
医疗费 |
3.76 |
3.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.34 |
|
80.34 |
30201 |
办公费 |
19.51 |
|
19.51 |
30228 |
工会经费 |
22.83 |
|
22.83 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.00 |
|
33.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.56 |
7.56 |
|
30305 |
生活补助 |
7.56 |
7.56 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
30.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
80.34 |
||
302 |
商品和服务支出 |
80.34 |
|
30201 |
办公费 |
19.51 |
|
30228 |
工会经费 |
22.83 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.00 |
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关) |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年度收入、支出预算总计1,971万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,971万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。
其中:
(一)收入预算总计1,971万元。包括:
1.本年收入合计1,971万元。
(1)一般公共预算拨款收入1,971万元,与上年相比增加1,971万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计1,971万元。包括:
1.本年支出合计1,971万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出1,294.58万元,主要用于职工津贴、办公经费等。与上年相比增加1,294.58万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(2)公共安全支出(类)支出36.7万元,主要用于派出所相关经费支持,临聘人员工资等。与上年相比增加36.7万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(3)社会保障和就业支出(类)支出163.62万元,主要用于职工社会养老保险。与上年相比增加163.62万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(4)卫生健康支出(类)支出41.22万元,主要用于职工医疗保险费用、、体检费用。与上年相比增加41.22万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(5)城乡社区支出(类)支出98.76万元,主要用于村居社区单位人员支出等。与上年相比增加98.76万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(6)农林水支出(类)支出101.24万元,主要用于村居日常运转经费。与上年相比增加101.24万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(7)住房保障支出(类)支出234.88万元,主要用于职工住房公积金、住房补贴。与上年相比增加234.88万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年收入预算合计1,971万元,包括本年收入1,971万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入1,971万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年支出预算合计1,971万元,其中:
基本支出1,071.12万元,占54.34%;
项目支出899.88万元,占45.66%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年度财政拨款收、支总预算1,971万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1,971万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
五、财政拨款支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年财政拨款预算支出1,971万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1,971万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出5万元,与上年相比增加5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,160.12万元,与上年相比增加1,160.12万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出10万元,与上年相比增加10万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出68.67万元,与上年相比增加68.67万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
5.纪检监察事务(款)行政运行(项)支出0.79万元,与上年相比增加0.79万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
6.商贸事务(款)招商引资(项)支出50万元,与上年相比增加50万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(二)公共安全支出(类)
司法(款)基层司法业务(项)支出36.7万元,与上年相比增加36.7万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出37.8万元,与上年相比增加37.8万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出81.88万元,与上年相比增加81.88万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出40.94万元,与上年相比增加40.94万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
4.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出3万元,与上年相比增加3万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(四)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出41.22万元,与上年相比增加41.22万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(五)城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出98.76万元,与上年相比增加98.76万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(六)农林水支出(类)
农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出101.24万元,与上年相比增加101.24万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
(七)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出82.16万元,与上年相比增加82.16万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出152.72万元,与上年相比增加152.72万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年度财政拨款基本支出预算1,071.12万元,其中:
(一)人员经费990.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。
(二)公用经费80.34万元。主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,971万元,与上年相比增加1,971万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,071.12万元,其中:
(一)人员经费990.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。
(二)公用经费80.34万元。主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占“三公”经费的16.67%;公务接待费支出25万元,占“三公”经费的83.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算增加5万元,主要原因是2023年使用新系统。
3.公务接待费预算支出25万元,比上年预算增加25万元,主要原因是2023年使用新系统。
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区中扬镇人民政府(机关)2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出80.34万元。与上年相比增加80.34万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2023年使用新系统。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性资金0万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十四、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。