宿城区数据局

政府信息公开

名称 2025年度宿迁市宿城区数据局部门预算公开
索引号 MB1851835/2025-00027 分类 财政信息   财政    其他
发布机构 宿城区数据局 公开日期 2025-08-06
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2025年度宿迁市宿城区数据局部门预算公开

2025年度
宿迁市宿城区数据局
部门预算公开


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出预算表

、一般公共预算机关运行经费支出预算表

、政府采购支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

部分 名词解释


第一部分部门概况

一、主要职能

(一)负责统筹推进数字宿城、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

(二)牵头拟订数据、政务服务管理相关规章草案和指标标准规范。组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度,指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议,引导数据交易场所建设发展。

(三)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,组织推动公共数据资源开发利用,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

(四)牵头推进数字经济发展,促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型,促进数字经济和实体经济深度融合。

(五)协调推动数字社会发展。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设。

(六)统筹推进数字政府建设,组织协调政务资源数据归集、共享,扎口区级政务信息化建设项目管理。

(七)组织拟订数字基础设施布局规划,协调推进数字基础。设施布局建设,统筹数字政府基础设施建设、管理。

(八)在推进数字经济、数字社会、数字政府建设等相关职责中,履行数据安全职责,负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

(九)负责全区简政放权、放管结合、优化服务的统筹协调和组织实施;研究提出全区“放管服”改革工作的政策措施,提出取消下放行政许可事项的意见;负责牵头清理规范涉审中介服务、优化行政审批流程、推进“不见面审批(服务)”、“一件事一次办”和“3550”改革工作,参与“证照分离”改革。

(十)负责全区政务服务、12345政务服务便民热线的综合管理、业务指导;负责区、镇两级高频事项政务服务公共服务事项清单动态管理。

(十一)配合相关部门推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

(十二)组织区级行政审批服务事项集中受理办理,负责办理划入的区级相关行政审批事项,行政审批事项涉及政策评估、专家论证、专业审核、勘查检查、检验检测等措施的,与划出部门建立审查环节的合作机制。

(十三)负责全区一体化在线政务服务平台设计规划、建设推进、统筹协调和监督指导等工作;负责政务服务、“互联网+监管”和12345政务服务便民热线等信息化建设相关工作。

(十四)负责12345政务服务便民热线的日常管理、组织协。调工作;负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。

(十五)协同区委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:设局长(主任)1名,副局长4名。股级领导职数5名,其中科长(主任)5名。设办公室、数字经济科、数字政府科、审批和政务服务管理科、政策法规科5各科室。本部门下属单位包括:宿迁市宿城区政务服务中心,必威betway88中文版,宿迁市宿城区综合指挥调度中心。

2.预算单位构成看,纳入本部门2025部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:宿迁市宿城区数据局,宿迁市宿城区政务服务中心,必威betway88中文版,宿迁市宿城区综合指挥调度中心。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年是“十四五”规划收官之年,也是数据工作“改革攻坚年”。全年工作的总体要求是:围绕“1+3+N”数字化发展工作思路,坚持数据为关键要素,扭住数据要素市场化配置改革“一条主线”,统筹数字宿城、数字政府、数字经济、数字社会“四个建设”,开展数字宿城规划攻坚、数字基础设施建设攻坚、数据归集治理利用攻坚、数字经济提档攻坚、政务服务优化攻坚、城市治理提效攻坚、政府热线提升攻坚等“七大攻坚行动”,推动数据工作与政务服务工作、数字经济与实体经济双向融合,着力提升数字经济贡献度、城市治理首位度、群众数智感受度,为宿城经济社会高质量发展提供有力支撑。

重点任务如下:1.制定1个五年规划。立足宿城实际,围绕赋能经济高质量发展、政府高效能治理和群众高品质生活三大方向,聚焦数字经济、数字社会、数字政府、数字基础设施、数字科技创新等重点领域,研究编制“十五五”数字宿城建设规划,明确规划目标、主要任务、实施路径及保障措施等,高水平构建宿城数字化发展新体系。2.出台N个政策文件。3.加快智算中心建设。4.探索数据空间建设。5.强化信息系统建设整合。6.强化数据归集治理。7.强化应用场景打造。8.强化数据价值探索。9.加强载体平台建设。10.加大龙头项目招引。11.加快数字中国建设。12.深化重点事项改革。13.提升智慧办事水平。14.健全政务服务体系。15.夯实城市数据底座。16.推进城市“数字更新”。17.营造城市数字生活。18.突出联动办理。19.强化数据赋能。20.加强组织领导。21.深化党建引领。22.夯实队伍建设。紧盯一流机关、一流业务、一流队伍目标定位,坚持开展数据大学堂、首席数据官和超级数据员培训、首席数据官进指挥中心等活动,按月编写《数据工作专刊》,不断提升数据工作队伍的数字化素养,努力营造人人学数据、人人懂数据、人人用数据、人人爱数据的良好氛围。


第二部分

2025年度

宿迁市宿城区数据局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

2,346.41

一、一般公共服务支出

1,947.54

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

116.85

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

39.25

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

242.77

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,346.41

本年支出合计

2,346.41

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

2,346.41

支出总计

2,346.41


公开02表

收入

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

2,346.41

2,346.41

2,346.41

091

宿迁市宿城区数据局

2,346.41

2,346.41

2,346.41

  091001

宿迁市宿城区数据局

736.49

736.49

736.49

  091002

宿迁市宿城区政务服务中心

235.14

235.14

235.14

  091082

必威betway88中文版

497.93

497.93

497.93

  091102

宿迁市宿城区综合指挥调度中心

876.85

876.85

876.85


公开03表

支出

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

2,346.41

1,026.41

1,320.00

201

一般公共服务支出

1,947.54

627.54

1,320.00

  20141

数据事务

1,947.54

627.54

1,320.00

    2014101

行政运行

147.52

147.52

    2014150

事业运行

480.02

480.02

    2014199

其他数据事务支出

1,320.00

1,320.00

208

社会保障和就业支出

116.85

116.85

  20805

行政事业单位养老支出

116.85

116.85

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.89

77.89

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

38.96

210

卫生健康支出

39.25

39.25

  21011

行政事业单位医疗

39.25

39.25

    2101101

行政单位医疗

13.39

13.39

    2101102

事业单位医疗

25.86

25.86

221

住房保障支出

242.77

242.77

  22102

住房改革支出

242.77

242.77

    2210201

住房公积金

85.56

85.56

    2210202

提租补贴

157.21

157.21


公开04表

财政拨款收支总表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

预算

项目

预算

一、本年收入

2,346.41

一、本年支出

2,346.41

(一)一般公共预算拨款

2,346.41

(一)一般公共服务支出

1,947.54

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

116.85

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

39.25

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

242.77

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

2,346.41

支出总计

2,346.41


公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

2,346.41

1,026.41

968.91

57.50

1,320.00

201

一般公共服务支出

1,947.54

627.54

570.04

57.50

1,320.00

  20141

数据事务

1,947.54

627.54

570.04

57.50

1,320.00

    2014101

行政运行

147.52

147.52

129.71

17.81

    2014150

事业运行

480.02

480.02

440.33

39.69

    2014199

其他数据事务支出

1,320.00

1,320.00

208

社会保障和就业支出

116.85

116.85

116.85

  20805

行政事业单位养老支出

116.85

116.85

116.85

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.89

77.89

77.89

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

38.96

38.96

210

卫生健康支出

39.25

39.25

39.25

  21011

行政事业单位医疗

39.25

39.25

39.25

    2101101

行政单位医疗

13.39

13.39

13.39

    2101102

事业单位医疗

25.86

25.86

25.86

221

住房保障支出

242.77

242.77

242.77

  22102

住房改革支出

242.77

242.77

242.77

    2210201

住房公积金

85.56

85.56

85.56

    2210202

提租补贴

157.21

157.21

157.21


公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,026.41

968.91

57.50

301

工资福利支出

968.91

968.91

  30101

基本工资

171.19

171.19

  30102

津贴补贴

256.96

256.96

  30103

奖金

150.63

150.63

  30107

绩效工资

142.06

142.06

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.89

77.89

  30109

职业年金缴费

38.96

38.96

  30110

职工基本医疗保险缴费

39.25

39.25

  30112

其他社会保障缴费

2.57

2.57

  30113

住房公积金

85.56

85.56

  30114

医疗费

3.84

3.84

302

商品和服务支出

57.50

57.50

  30201

办公费

6.02

6.02

  30207

邮电费

0.15

0.15

  30211

差旅费

0.20

0.20

  30216

培训费

0.20

0.20

  30217

公务接待费

0.48

0.48

  30228

工会经费

15.84

15.84

  30229

福利费

17.64

17.64

  30239

其他交通费用

16.04

16.04

  30299

其他商品和服务支出

0.93

0.93


公开07

一般公共预算支出表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

2,346.41

1,026.41

968.91

57.50

1,320.00

201

一般公共服务支出

1,947.54

627.54

570.04

57.50

1,320.00

  20141

数据事务

1,947.54

627.54

570.04

57.50

1,320.00

    2014101

行政运行

147.52

147.52

129.71

17.81

    2014150

事业运行

480.02

480.02

440.33

39.69

    2014199

其他数据事务支出

1,320.00

1,320.00

208

社会保障和就业支出

116.85

116.85

116.85

  20805

行政事业单位养老支出

116.85

116.85

116.85

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.89

77.89

77.89

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

38.96

38.96

210

卫生健康支出

39.25

39.25

39.25

  21011

行政事业单位医疗

39.25

39.25

39.25

    2101101

行政单位医疗

13.39

13.39

13.39

    2101102

事业单位医疗

25.86

25.86

25.86

221

住房保障支出

242.77

242.77

242.77

  22102

住房改革支出

242.77

242.77

242.77

    2210201

住房公积金

85.56

85.56

85.56

    2210202

提租补贴

157.21

157.21

157.21


公开08表

一般公共预算基本支出表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,026.41

968.91

57.50

301

工资福利支出

968.91

968.91

  30101

基本工资

171.19

171.19

  30102

津贴补贴

256.96

256.96

  30103

奖金

150.63

150.63

  30107

绩效工资

142.06

142.06

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.89

77.89

  30109

职业年金缴费

38.96

38.96

  30110

职工基本医疗保险缴费

39.25

39.25

  30112

其他社会保障缴费

2.57

2.57

  30113

住房公积金

85.56

85.56

  30114

医疗费

3.84

3.84

302

商品和服务支出

57.50

57.50

  30201

办公费

6.02

6.02

  30207

邮电费

0.15

0.15

  30211

差旅费

0.20

0.20

  30216

培训费

0.20

0.20

  30217

公务接待费

0.48

0.48

  30228

工会经费

15.84

15.84

  30229

福利费

17.64

17.64

  30239

其他交通费用

16.04

16.04

  30299

其他商品和服务支出

0.93

0.93



公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.00

1.20

注:部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


公开10

政府性基金预算支出表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


公开12

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

17.81

302

商品和服务支出

17.81

  30201

办公费

1.31

  30217

公务接待费

0.48

  30228

工会经费

3.30

  30229

福利费

3.96

  30239

其他交通费用

8.76

公开13

政府采购支出表

部门宿迁市宿城区数据局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

注:部门无政府采购支出,故本表无数据。


第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年度收入、支出预算总计2,346.41万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,209.47万元,增长106.38%。其中:

(一)收入预算总计2,346.41万元。包括:

1.本年收入合计2,346.41万元。

1)一般公共预算拨款收入2,346.41万元,与上年相比增加1,209.47万元,增长106.38%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,预算资金增加。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计2,346.41万元。包括:

1.本年支出合计2,346.41万元。

1)一般公共服务支出(类)支出1,947.54万元,主要用于人员经费、公用经费及运转类项目。与上年相比增加985.59万元,增长102.46%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位。

2)社会保障和就业支出(类)支出116.85万元,主要用于用于养老保险及职业年金。与上年相比增加63.42万元,增长118.7%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

3)卫生健康支出(类)支出39.25万元,主要用于大病保险、医疗保险、生育保险。与上年相比增加21.31万元,增长118.78%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

4)住房保障支出(类)支出242.77万元,主要用于住房公积金及住房补贴。与上年相比增加139.15万元,增长134.29%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年收入预算合计2,346.41万元,包括本年收入2,346.41万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入2,346.41万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年支出预算合计2,346.41万元,其中:

基本支出1,026.41万元,占43.74%;

项目支出1,320万元,占56.26%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年度财政拨款收、支总预算2,346.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1,209.47万元,增长106.38%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,预算资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年财政拨款预算支出2,346.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1,209.47万元,增长106.38%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,预算资金增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比减少138.37万元,减少100%。主要原因是因机构改革,单位名称、账套更换及主功能科目更换。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出0万元,与上年相比减少695万元,减少100%。主要原因是因机构改革,单位名称、账套更换及主功能科目更换。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出0万元,与上年相比减少128.58万元,减少100%。主要原因是因机构改革,单位名称、账套更换及主功能科目更换。

4.数据事务(款)行政运行(项)支出147.52万元,与上年相比增加147.52万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是因机构改革,单位名称、账套更换及主功能科目更换。

5.数据事务(款)事业运行(项)支出480.02万元,与上年相比增加480.02万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是因机构改革,单位名称、账套更换及主功能科目更换。

6.数据事务(款)其他数据事务支出(项)支出1,320万元,与上年相比增加1,320万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是因机构改革,单位名称、账套更换及主功能科目更换。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出77.89万元,与上年相比增加42.27万元,增长118.67%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出38.96万元,与上年相比增加21.15万元,增长118.75%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出13.39万元,与上年相比增加4.29万元,增长47.14%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出25.86万元,与上年相比增加17.02万元,增长192.53%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出85.56万元,与上年相比增加49.41万元,增长136.68%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出157.21万元,与上年相比增加89.74万元,增长133.01%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年度财政拨款基本支出预算1,026.41万元,其中:

(一)人员经费968.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二)公用经费57.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,346.41万元,与上年相比增加1,209.47万元,增长106.38%。主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,预算资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,026.41万元,其中:

(一)人员经费968.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二)公用经费57.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.48万元,比上年预算减少0.02万元,变动原因开源节流厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.48万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0.48万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因是开源节流厉行节约。

宿迁市宿城区数据局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

宿迁市宿城区数据局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元,比上年预算增加1.2万元,主要原因是因机构改革,本年度新增两个预算单位,业务增加需培训学习业务能力。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年政府性基金预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区数据局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.81万元,与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2,346.41万元;本部门共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1,320万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)数据事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)数据事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)数据事务(款)其他数据事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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